江苏省政府信访局2022年度部门预算公开

发布日期:2022-02-18 11:20 浏览次数: 信息来源: 局办公室


目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

、国有资本经营预算支出预算表

、一般公共预算机关运行经费支出预算

、政府采购支出表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

 

第一部分 部门概况

       一、主要职能

1、负责处理省内外群众、法人及其他组织通过网络、书信、传真、电话、走访等形式,向省委、省政府及领导同志提出的信访事项。承办党中央、国务院、全国人大、全国政协等领导机关及其所属部门、单位和省委、省政府领导同志转送、交办、督办的信访事项。

2、负责向省委、省政府反映信访人提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出改进工作或制定修改完善有关政策的建议。负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给省委、省政府参考。

3、督促推动党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实,督促检查领导同志有关批示件的落实情况,拟订信访督查制度并组织实施。向市县和部门转送、交办、督办信访事项,指导检查重要信访事项的处理和落实。负责办理申请省政府复查复核的信访事项。

4、综合协调指导全省信访工作,起草、修改本省有关信访工作的政策制度和地方性法规、规章草案。负责组织实施对全省信访工作的考核。总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5、制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立和完善信访信息汇集分析机制、预警研判机制,指导全省信访信息化建设。

6、指导全省信访系统教育培训和队伍建设,协调信访工作对外交流。

7、负责信访工作宣传和信息发布。为信访人提供有关法律、法规、政策咨询。

8、完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室:负责机关日常运转,承担信息、安全、保密、政务公开等工作。研究室:负责信访工作的调查研究;负责信访理论研究和新闻宣传工作;负责起草信访地方性法规、规章草案、政策文件及其他综合性文稿;承担信访法治化建设相关工作;承办相关行政复议、行政应诉及接受信访政策法规咨询、答复等工作;协调指导全省信访部门的调研工作。办信处:受理办理信访人的来信;受理办理中央及国家机关转送、交办、督办和省委、省政府领导同志批办的群众来信事项;及时筛选重要来信信息报送领导阅示;负责重要来信信息的汇总、分析、反映和情况通报;转送、交办、督办重要来信事项,指导检查全省群众来信办理工作。人民来访接待处(江苏省人民来访接待中心):负责接待省内外群众和境外人士的来访;办理中央及国家机关转送、交办、督办和省委、省政府领导同志批办的群众来访事项;负责群众上访信息的汇总、分析和情况通报;转送、交办、督办重要来访事项,指导检查全省群众来访接待工作。综合指导处:承办对全省信访工作的综合协调指导;总结推广信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;综合分析研判信访形势,提出指导意见;组织信访工作考核;拟订信访问题排查化解制度并组织实施;组织跨地区、跨部门、跨行业重大、疑难信访案件的协调办理工作;负责信访应急保障相关协调工作。督查室(复查复核处):督查党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实;督查党和国家领导同志,以及省委、省政府领导同志对信访工作重要指示精神的贯彻落实;督查督办国家信访局及省委、省政府领导同志交办、批办的重要信访事项;在督查督办信访案件中负责组织协调工作、联络工作,统筹指导信访督查工作;提出对市县和部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议;负责办理申请省政府复查复核的信访事项,指导检查全省信访事项复查复核工作。人民建议征集办公室:负责收集、筛选、整理人民群众给省委、省政府的建议,汇总分析群众通过信访渠道反映的重要建议,办理跟踪落实领导批示和交办建议事项办理情况;负责对全省人民建议征集工作进行指导;负责接听办理群众来电;转送、交办、督办重要来电信访事项,指导检查全省群众来电信访事项办理工作。网络信访处:负责网上信访工作;及时筛选重要网上来信报送领导阅示;负责重要网上来信信息的汇总、分析、反映和情况通报;转送、交办、督办重要网上来信事项,指导检查全省网上信访事项办理工作。人事教育处:承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作;指导全省信访系统干部队伍建设;负责离退休干部工作。省驻京信访应急办公室(应急协调处):统一协调驻京信访工作;与国家信访局及中央国家机关、北京市相关部门衔接工作和沟通信息等。机关党委:负责机关和直属单位的党群工作。信访信息中心:负责协调全省信访信息系统的建设与管理,指导全省信访信息系统的推广与应用;负责全省信访信息系统和省政府信访局网上信访系统的运维保障工作;负责全省视频接访的规划和建设;负责省政府信访局办公自动化及其设备的检测维护工作;负责省政府信访局网络信息安全保密工作。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:江苏省政府信访局(本级)。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

2022年信访工作总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为根本遵循,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实省第十四次党代会部署,以维护群众合法权益、促进社会和谐稳定为己任,以信访突出问题攻坚化解年为抓手,以严格落实信访工作责任为关键,综合施策、标本兼治,控增减存、提高质效,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(一)深入学习贯彻党的十九届六中全会和省第十四次党代会精神,坚定扛起为民解难、为党分忧政治责任。

(二)扎实攻坚化解信访突出问题,推动全省信访秩序持续向好。

(三)切实抓好重点时期信访保障,有效防范信访领域风险隐患。

(四)发挥示范建设牵引带动作用,着力夯实基层信访工作。

(五)坚持法治化信息化科学化方向,切实提升信访工作规范水平。

(六)紧扣对党忠诚可靠、恪守为民之责、善做群众工作要求,大力加强信访干部队伍建设。

 

 

第二部分 2022年度江苏省政府信访局部门预算表


第三部分2022年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

江苏省政府信访局2022年度收入、支出预算总计6,050.12万元,与上年相比收、支预算总计各减少308.03万元,减少4.84%。

其中:

(一)收入预算总计6,050.12万元。包括:

1.本年收入合计6,050.12万元。

(1)一般公共预算拨款收入6,050.12万元,与上年相比减少308.03万元,减少4.84%。主要原因是人员经费减少。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计6,050.12万元。包括:

1.本年支出合计6,050.12万元。

(1)一般公共服务支出(类)支出4,018.26万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比减少456.47万元,减少10.2%。主要原因是人员经费减少。

(2)社会保障和就业支出(类)支出366.28万元,主要用于单位养老支出。与上年相比增加13.78万元,增长3.91%。主要原因是社保基数调整。

(3)住房保障支出(类)支出1,665.58万元,主要用于住房公积金和住房改革支出。与上年相比增加134.66万元,增长8.8%。主要原因是公积金和住房补贴正常调整。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

江苏省政府信访局2022年收入预算合计6,050.12万元,包括本年收入6,050.12万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入6,050.12万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元0%

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

江苏省政府信访局2022年支出预算合计6,050.12万元,其中:

基本支出5,122.12万元,占84.66%;

项目支出928万元,占15.34%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。


四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省政府信访局2022年度财政拨款收、支总预算6,050.12万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少308.03万元,减少4.84%。主要原因是人员经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省政府信访局2022年财政拨款预算支出6,050.12万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少308.03万元,减少4.84%。主要原因是人员经费减少。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出3,090.26万元,与上年相比减少456.47万元,减少12.87%。主要原因是人员经费减少。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)支出928万元,与上年预算数相同。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出203.64万元,与上年相比增加7.36万元,增长3.75%。主要原因是社保基数调整。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出101.82万元,与上年相比增加3.69万元,增长3.76%。主要原因是社保基数调整。

3.行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)支出60.82万元,与上年相比增加2.73万元,增长4.7%。主要原因是社保基数调整。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出418.63万元,与上年相比增加32.26万元,增长8.35%。主要原因是公积金和住房补贴正常调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出1,246.95万元,与上年相比增加102.4万元,增长8.95%。主要原因是公积金和住房补贴正常调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省政府信访局2022年度财政拨款基本支出预算5,122.12万元,其中:

(一)人员经费4,453.45万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

(二)公用经费668.67万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省政府信访局2022年一般公共预算财政拨款支出预算6,050.12万元,与上年相比减少308.03万元,减少4.84%。主要原因是人员经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省政府信访局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5,122.12万元,其中:

(一)人员经费4,453.45万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

(二)公用经费668.67万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省政府信访局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出10万元,占“三公”经费的21.18%;公务用车购置及运行维护费支出32万元,占“三公”经费的67.77%;公务接待费支出5.22万元,占“三公”经费的11.05%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出10万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出32万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出32万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出5.22万元,与上年预算数相同。

江苏省政府信访局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出31.5万元,与上年预算数相同。

江苏省政府信访局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出36万元,与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省政府信访局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省政府信访局2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出668.67万元。与上年相比增加10.38万元,增长1.58%。主要原因是单位人员增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额113.54万元,其中:拟采购货物支出16.04万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出97.5万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金6,050.12万元;本部门共6个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计928万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。




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(来源:局办公室)




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